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西湖區教育內審五措并舉結碩果
發布日期:2019-09-03信息來源:省審計廳瀏覽次數:字號:[ ]

2018年以來,西湖區教育局認真貫徹落實上級文件精神,不斷加大內審工作力度,夯實教育內審五項舉措。經過一年來的努力,教育局內審工作碩果累累。

一是完善制度建設。根據政策變化和管理要求,不斷完善制度建設,及時修訂現有制度。修訂了《西湖區教育系統主要領導干部任期經濟責任審計工作方案》,出臺了《關于印發西湖區教育系統審計整改工作實施辦法的通知》(西教發〔2018〕116號),落實審計整改責任,規范審計整改流程和要求,形成了有規可循、運作有序的工作機制,實現“閉環”管理。

二是強化行政指導。結合內審工作實際,將審計發現的典型性的、共性的問題編撰成案例向全區學校進行通報,通過生動活潑、通俗易懂的案例宣傳發揮內審預警的作用,取得了良好的反響。同時,內審組在工作方式上尋求突破,主動往前跨出一步,指導在前,上門服務,通過文件解讀指導、信息簡報等多樣化的形式,服務全區廣大學校。

三是著力提高審計質量。注重全過程精細化管理。正式進場前,通過資料搜集分析,借助會計服務中心的力量,積極進行風險評估。針對預估風險點,完善經濟責任審計方案,結合資金總量、業務復雜程度考慮人員投入力量,在審計進點會上充分溝通交流,真正落實風險導向,在確保質量的同時提高效率;審計過程中落實三級復核制度,現場階段由內審人員編制簽證單并取證,組內交叉復核,由經驗豐富的內審人員復核經驗較少的內審人員的工作。組長對項目底稿進行二次復核,發現問題及時指出,督促審計人員及時修改完善;現場階段結束后,由項目負責人對審計發現的重大問題及重要底稿進行三次復核。注重增強審計建議的針對性、前瞻性和可操作性。

四是加強協同推進。西湖區教育局黨委高度重視審計監督在巡察工作中的專業支持、服務作用,將審計作為局黨委巡查工作的重要手段同部署、同研究、同落實。一方面出臺從嚴治黨巡查工作實施意見,每年在領導干部任中經濟責任審計單位中選擇部分學校(單位)開展全面巡查;另一方面對審計過程中發現的問題,內審機構及時與相關業務科室對接,確保溝通順暢,保證審計質量,協助管理改進。對審計結果積極反饋,共享成果,避免重復工作,提高工作效率及審計成果利用率。

五是加強審計結果運用。出臺整改辦法,明確審計整改責任,規范整改程序,注重整改反饋,強化整改監督。嚴格落實審計整改“銷號制”,確保審計發現的問題整改到位。建立完善審計整改追蹤機制,實施審計整改聯動,開展審計工作與黨風廉政建設工作相結合,推進審計結果與干部考核相掛鉤。推行審計結果和整改情況公開,加大公開力度,建立共性自糾機制,真正實現以審促建。

   通過五措并舉抓落實,西湖區教育局在全區2018年內審工作考核中排名第一,榮獲區內審先進集體榮譽;報送的1個內審項目被評為市表彰項目、區優秀項目;4篇論文分獲區優秀內審論文二、三等獎,其中1篇獲杭州市內審協會“新時代內部審計的創新發展”課題論文優秀獎;教育局內審組陳昕晗同志獲區內部審計先進工作者稱號。


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